负责拟订所监管企业审计监督方面的规章制度;研究所监管企业审计监督有关问题,提出政策建议;指导、监督所监管企业内部审计工作;组织对所监管企业开展年度财务审计,协调对所监管企业进行资产评估、人工成本及薪酬分配执行情况专项审计工作;负责对巡视、巡察、审计等工作中发现并移交的涉及所监管企业财务方面的问题组织开展专项核查,对国有资产重大损失组织开展专项调查,提出有关责任追究的意见建议;负责党风廉政建设和反腐败工作;按照管理权限,承担有关干部监督执纪工作,受理控告申诉;负责委机关和所属事业单位人事监察和效能监察工作,指导所监管企业人事监察工作。